第一部分
部门职能及机构设置
一、主要职责
一、部门主要职能
(一)负责党的纪律检查工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督 、执纪、问责职能。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。
(三)配合市委巡察工作领导小组开展巡察工作。
(四)负责全市监察工作。
(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
(八)承担反腐败国际追逃追赃和防逃的具体工作,协调有关单位做好相关工作。
(九)根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
(十)完成中央纪委国家监委、省纪委监委、牡市纪委监委和市委交办的其他任务。
二、内设机构及编制
本报表的编报包括了办公室、组宣室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第八纪检监察室、纪检监察干部监督室、驻八面通镇纪检监察室、驻下城子镇纪检监察室、驻穆棱镇纪检监察室、市纪委电化教育信息中心、派驻市直机关8个纪检组及市委巡查办公室2019年的经费收支情况。
中共穆棱市纪委总编制72人,在职实有人数58人,其中:行政编制56人、事业编制2人;公益性岗位人员3人;离休人员0人、退休人员23人。与上年相比,在职人员增加13人,离休人员增加/减少0人,退休人员增加4人。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
纪委监委2019年度部门决算编报范围包括:纪委监委本级和所属一个二级预算单位。部门决算单位名单如下:
穆棱市纪委监委2019年度部门决算所属单位 |
|
序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
1 |
中共穆棱市纪律检查委员会 |
3 |
中共穆棱市纪律检查委员会电化教育信息中心 |
2 |
穆棱市监察委员会 |
|
|
第二部分
2019年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:中共穆棱市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
915.96 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
864.48 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.07 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
80.06 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
29.51 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
82.29 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
915.96 |
本年支出合计 |
52 |
1056.35 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
152.1 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
11.71 |
|
总计 |
28 |
1068.06 |
总计 |
56 |
1068.06 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:穆棱市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
915.96 |
915.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
724.86 |
724.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
724.86 |
724.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
506.82 |
506.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
158.93 |
158.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011105 |
派驻派出机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
59.12 |
59.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.06 |
80.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
80.06 |
80.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
18.34 |
18.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.72 |
61.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.51 |
29.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.51 |
29.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.51 |
29.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
81.52 |
81.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
81.52 |
81.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.57 |
40.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
40.95 |
40.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:穆棱市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1056.35 |
824.25 |
232.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
864.48 |
632.38 |
232.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
864.48 |
632.38 |
232.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011101 |
行政运行 |
632.38 |
632.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
179.01 |
0.00 |
179.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011105 |
派驻派出机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
53.09 |
0.00 |
53.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
80.06 |
80.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
80.06 |
80.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
18.34 |
18.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.72 |
61.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.51 |
29.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.51 |
29.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
29.51 |
29.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
82.29 |
82.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
82.29 |
82.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
40.57 |
40.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
41.72 |
41.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:穆棱市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
915.96 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
864.48 |
864.48 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
80.06 |
80.06 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
29.51 |
29.51 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
82.29 |
82.29 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
915.96 |
本年支出合计 |
49 |
1053.35 |
1053.35 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
152.10 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
11.71 |
11.71 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
152.10 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
1068.06 |
总计 |
54 |
1068.06 |
1068.06 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:穆棱市纪律检查委员会 |
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
1056.35 |
824.25 |
232.10 |
201 |
一般公共服务支出 |
864.48 |
632.38 |
232.10 |
20111 |
纪检监察事务 |
864.48 |
632.38 |
232.10 |
2011101 |
行政运行 |
632.38 |
632.38 |
0.00 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
179.01 |
0.00 |
179.01 |
2011105 |
派驻派出机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
53.09 |
0.00 |
53.09 |
208 |
社会保障和就业支出 |
80.06 |
80.06 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
80.06 |
80.06 |
0.00 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
18.34 |
18.34 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.72 |
61.72 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.51 |
29.51 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.51 |
29.51 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
29.51 |
29.51 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
81.52 |
81.52 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
81.52 |
81.52 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
40.57 |
40.57 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
40.95 |
40.95 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:穆棱市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
661.28 |
302 |
商品和服务支出 |
110.76 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
295.42 |
30201 |
办公费 |
41.61 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
187.11 |
30202 |
印刷费 |
1.11 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
44.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.72 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.59 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
28.53 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
40.57 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.09 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
10.29 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.21 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
43.52 |
30217 |
公务接待费 |
0.42 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.77 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
7.92 |
30227 |
委托业务费 |
0.63 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.59 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
22.79 |
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30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
713.49 |
公用经费合计 |
110.76 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
部门:中共穆棱市纪律监察委员会 |
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单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
20.75 |
0.00 |
20.52 |
0.00 |
20.52 |
0.23 |
16.01 |
0.00 |
16.01 |
0.00 |
15.59 |
0.42 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
部门:中共穆棱市纪律监察委员会 |
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单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
第三部分
中共穆棱市纪委监委
2019年度部门决算情况
说明
一、部门预算执行总体情况说明
(一)收入支出决算情况
2019年度收入总计1068.06万元,其中本年收入915.96万元、年初结转结余152.10万元。支出总计1068.06万元,年末结转和结余11.71万元。其中一般公共服务支出864.48万元,社会保障和就业支出80.06万元,医疗卫生与计划生育支出29.51万元,住房保障支出82.29万元,年末结转和结余11.71万元,其中项目支出结转结余11.71。与2018年相比,收入总计减少了93.66万元,降低了8.06%,支出总计增多137.41万元,增长14.76%,主要原因是降低人员经费拨款比例减少了收入;监察体制改革后人员增多,查办案件增多,及谈话点安全建设增加了支出 。
(二)收入决算情况
2019年度收入中财政拨款收入915.96万元、占年度收入的比例为85.76%;2019年年初结转结余152.10万元,占年度收入的比例为14.24%。
(三)支出决算情况
2019年度支出合计1068.06万元,其中:基本支出824.25万元、项目支出232.10万元。2019年度支出合计中基本支出和项目支出所占比例分别是77.17%和22.83%。
(四)财政拨款收入支出决算情况
2019年度财政拨款收入总计1068.06万元,其中一般公共预算财政拨款915.96万元、政府性基金预算财政拨款0万元、年初财政拨款结转和结余152.10万元。支出总计1068.06万元,其中一般公共服务支出864.48万元,社会保障和就业支出80.06万元,医疗卫生与计划生育支出29.51万元,住房保障支出82.29万元,年末结转和结余11.71万元,其中项目支出结转结余11.71。与2018年相比,收入总计减少了93.66万元,降低了8.06%,支出总计增多137.41万元,增长14.76%,主要原因是降低人员经费拨款比例减少了收入;监察体制改革后人员增多,查办案件增多,及谈话点安全建设增加了支出 。
(五)2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入与2018年相比增长154.48万元,增长率为20.29%。主要原因是监委转隶人员增多、机构改革增设10个派驻纪检组人员增多。2019年度一般公共预算财政拨款支出1068.06万元,占本年财政拨款支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增多137.41万元,增长14.76%,主要原因是监察体制改革后人员增多,查办案件增多,及谈话点安全建设增加了支出。
2018年一般公共预算财政拨款支出中一般公共服务支出864.48万元,社会保障和就业支出80.06万元,医疗卫生与计划生育支出29.51万元,住房保障支出82.29万元,年末结转和结余11.71万元,其中项目支出结转结余11.71。与2018年相比,支出总计增多103万元,增长13.53%,主要是监察体制改革后人员增多,查办案件增多,及谈话点安全建设增加了支出 。。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1056.35万元,其中人员经费713.49万元,主要包括:基本工资295.42万元、津贴补贴187.11万元、奖金44.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.72万元、职工医疗保险缴费21.59、住房公积金40.57万元、其他工资福利支出10.29万元、退休费43.52万元、生活补助0.77万元;医疗费补助7.92万元。商品和服务支出110.76万元,主要包括:办公费41.61万元、印刷费1.11万元、手续费0.00万元、差旅费28.53万元、维修费0.09万元、委托业务费0.63万元、公务接待0.42万元、公务用车运行维护费15.59万元、其他交通费用22.79万元;项目支出232.10万元,主要包括:一般行政管理事务179.01万元、其他纪检检查事务支出53.09万元。
(七)政府性基金财政拨款收入支出情况
穆棱市纪委监委无政府性基金财政拨款收入及支出。
(八)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为831.43万元,支出决算为1061.91万元,完成年初预算的127.72%。决算数大于预算数的主要原因主要是按上级纪委检查后提出的要求为保证办案安全谈话点建设增多;监察体制改革后办案增多;其次是机构改革人员增加,机关事业人员医疗保险、住房保障缴费基数调整。
二、“三公”经费支出说明
中共穆棱市纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.75万元,决算为16.01万元,完成预算的77.16%。与2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相比减少了36.54万元,降低69.53%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%,其原因是本单位无因公出国(境);公务接待费支出决算为0.42万元,占2.62%,其原因:一是经费使用贯彻中央八项规定精神和省、市有关公务接待工作要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定,二是由于机构改革人员增多,办案业务增多。公务用车购置0.00万元,运行费支出决算为15.59万元,占7.38%,其原因是本单位2019年度无新购置公车,现有共8辆公务用车运行,由于监委转隶后,办案案件增加,执法用车增多导致公车运行维护费增多。
三、机关运行经费支出说明
穆棱市纪委监委2019年度机关运行经费支出110.76万元,比2018年度减少了28.18万元,降低20.28%。主要原因:严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。2019年公用经费项目主要包括:办公费41.61万元、印刷费1.11万元、差旅费28.53万元、维修费0.09万元、委托业务费0.63万元、公务接待费0.42万元、公务用车运行维修(护)费15.59万元、其他交通费用22.79万元。
四、政府采购支出说明
穆棱市纪委监委2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元(办公场所搬迁后,一体化办公楼维修改造)、政府采购服务支出0万元。
五、国有资产占用情况说明
穆棱市纪委监委2019年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
六、预算绩效情况说明
本单位2019年没有预算绩效项目
第四部分
名 词 解 释
根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》,对穆棱市纪委监委2019年度部门决算中相关名词解释如下:
一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。
二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述各项以外的收入。
六、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指教育体育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项):指除行政运行、一般行政管理事务和机关服务以外其他用于教育管理事务的支出。
教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指除学前、小学等项目之外其他用于普通教育的支出。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。
穆棱市纪委监委
2020年10月20日